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澳门和记娱乐场,菠菜导航网:2019年1-6月
财政预算执行情况报告
——在澳门和记娱乐场,菠菜导航网:第十六届人大常委会第二十四次会议上
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:财政局局长 张伟赞
主任、各位副主任、委员:
我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2019年1-6月市财政预算收支执行情况,请予审议。
今年以来,我市各级政府和财政部门全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神为指导,持续深化市委提出“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线,严格执行市十六届人大五次会议通过的预算任务,狠抓收支管理,推进民生实事,提高监管实效,深化创新改革,努力保障全市经济社会发展的资金需求。
一、地方一般公共预算执行情况
(一)收入情况
1-6月,全市地方一般公共预算收入142,304万元,完成年初预算277,802万元的51.22%,比去年同期增收13,506万元,增长10.49%。其中:税收收入93,843万元,完成年初预算209,465万元的44.80%,比去年同期增收1,183万元,增长1.28%;非税收入48,461万元,完成年初预算68,337万元的70.91%,比去年同期增收12,323万元,增长34.10%。
市镇两级收入情况:市本级一般公共预算收入70,955万元,完成年初预算118,062万元的60.10%,比去年同期增收 16,038万元,增长29.20%;镇级一般公共预算收入71,349万元,完成年初预算159,740万元的44.67%,比去年同期减收2,532万元,减少3.43%。
(二)支出情况
1-6月,全市地方一般公共预算支出264,537万元,完成年初预算405,118万元的65.30%,比去年同期增支25,189万元,增长10.52%。
市镇两级支出情况:市本级支出241,153万元,完成年初预算353,435万元的68.23%,比去年同期增支28,835万元,增长13.58%;镇级支出23,384万元,完成年初预算51,683万元的45.25%,比去年同期减支3,646万元,减少13.49%。
二、政府性基金预算执行情况
1-6月,政府性基金预算收入61,752万元,完成年初预算189,385万元的32.61%,比去年同期增收19,417万元,增加45.87%,增幅较大的主要原因是:国土收入同比增收15,681万元,该部分国土收入均为镇级收储的国有土地出让收入,入库后相应补助镇级用于征地、开发等支出。
政府性基金预算支出172,114万元,完成年初预算198,404万元的86.75%,比去年同期增支76,645万元,增长80.28%,增幅较大的主要原因是:为做好农信社改制相关工作,安排收储农信社涉政捐赠资产的支出57,217万元。
三、国有资本经营预算执行情况
1-6月,全市国有资本经营预算收入425万元,完成年初预算425万元的100%,比去年同期增收100万元,增长30.77%;全市国有资本经营预算支出348万元,完成年初预算425万元的81.88%,比去年同期增支257万元,增长182.42%,增幅较大的主要原因是:今年6月份发放国有企业绩效考核奖309万元,该项支出去年在8月份反映。
四、社会保险基金预算执行情况
1-6月,全市社会保险基金预算收入145,955万元,完成年初预算373,649万元的39.06%,比去年同期增收26,323万元,增长22.00%;全市社会保险基金预算支出124,353万元,完成年初预算390,108万元的31.88%,比去年同期增支29,551万元,增长31.17%。截至6月底,本年收入145,955万元,加上上年滚存结余210,656万元,减去本年支出124,353万元,本年滚存结余234,359万元。
五、市本级财政预算“三公”经费执行情况(含一般公共预算和政府性基金预算)
1-6月,市本级财政“三公”经费支出1,062万元,完成年初预算2,070万元的51.31%,比去年同期增支198万元,增加22.92%。其中:
(一)因公出国(境)费用支出7万元,完成年初预算60万元的11.63%,比去年同期减支15万元,减少68.18%。
(二)公务接待费用支出331万元,完成年初预算633万元的52.31%,比去年同期增支80万元,增加31.87%。增支的主要原因是:今年上半年度市委接待办的任务比去年同期多,接待费同比增支99万元。
(三)公务用车费用支出724万元,完成年初预算1,377万元的52.58%,比去年同期增支133万元,增长22.50%。其中:
1、公务用车运行维护费支出513万元,完成年初预算943万元的54.41%,比去年同期减支48万元,减少8.56%。
2、公务用车购置支出211万元,完成年初预算434万元的48.62%,比去年同期增支181万元,增长603.33%。增支的主要原因是:市公安局使用上级政法转移支付装备费补助,报废并重新购置一批警车支出126万元。
六、市重点支出和重大投资项目的预算执行情况
(一)重点支出(基本公共服务均等化)的预算执行情况
1-6月,全市基本公共服务均等化支出182,030万元,完成年初预算283,306万元的64.25%,比去年同期增支11,624万元,增长6.82%。
(二)重大投资项目的预算执行情况
根据市委、市政府工作部署,2019年重点安排“城市提质”与“乡村振兴”项目。1-6月实际支出15,727万元,完成年初预算的15.14%。执行率较慢的原因是:一是上述项目均为基建类项目,按照工程建设进度拨款;二是部分项目集中在下半年验收结算。
七、市本级财政对下级政府的转移性支出情况
1-6月,市对镇(街)补助支出19,994万元,完成年初预算46,545万元的42.96%。其中:一般性转移支付3,600万元,完成年初预算7,331万元的49.11%;专项转移支付16,394万元,完成年初预算39,214万元的41.81%,主要包括:公安派出所公用经费(市对镇补助部分)523万元、赤坎管委会征收补偿款15,656万元等。
八、市本级政府债务情况
2019年年初地方政府债务余额423,244.6万元(其中:一般债务155,113.6万元、专项债务268,131万元),加上今年第一批再融资一般债券2,630万元,新增专项债券37,000万元,减去1-6月实际偿还一般债券本金4,717.9万元,核销不能置换的存量专项债务6,300万元。截至6月底地方政府债务余额451,856.7万元(其中:一般债务153,025.7万元、专项债务298,831万元)。
九、预算执行的主要措施
(一)积极应对减税降费。我市在不折不扣落实大规模减税降费政策的情况下,想方设法抓收入,积极应对政策影响带来的短收阵痛。一是加强与税务部门、自然资源局等收入组织部门的联动协作,共同研究挖潜增收措施;坚持放管并重,应减尽减,应收尽收。二是做好土地增值税等税源清算工作,逐一梳理排查,对长期没有清算的项目抓紧清算。三是积极开展暖企行动,积极通过协会、商会等加强与企业的联系,集中精力帮助企业解决问题,促进企业进一步发展壮大。
(二)坚持践行全心为民。一是继续推进城乡基本公共服务均等化进程,促进农业转移人口与城镇居民享受同等的基本公共服务,惠及全体人民共享发展成果。二是坚持经济发展和民生改善相协调,落实民生兜底保障,集中财力保障民生支出,增强人民群众的幸福感、满意度。1-6月,全市民生支出160,010万元,同比增长19.24%,占一般公共预算支出比重达60.00%,保障了民生事业的开展。
(三)落实重点项目保障。积极争取上级支持,申请财政预拨款切实解决农信社改制涉政抵债资产缺口,为成功改制为农商行奠定坚实基础;整合调剂各级财政资金,加大乡村振兴的投入,重点支持农村人居环境整治和乡村基础设施建设;充分发挥债券转贷收入作用,腾出财力保障地方重点项目资金需求。
(四)致力深化财政改革。一是结合我市实际,制定预算编制执行监督管理改革意见,促进预算单位加强预算编制和执行管理,提升财政资源配置效率和使用效益。二是研究编制我市2019-2021年中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制,提高预算编制的前瞻性、有效性,推动财政可持续发展。
十、存在的主要问题
(一)收支平衡压力沉重。收入方面,随着减税降费的深入推进,减收效应进一步释放,多个地方税种将呈现短收态势,非税增收空间收窄,地方收入增长乏力。支出方面,今年以来,刚性支出不断增加,落实民生实事、乡村振兴、农信社改制、机关事业单位养老基金清算等增支需求较大,再加上偿还政府债务,收支平衡面临极大压力。
(二)绩效管理有待加强。“重分配、轻管理”、“重使用、轻绩效”的情况仍然存在。部分预算单位尽力揽财却守财不用,既形成资金沉淀,又影响了上级部门对我市的支出进度考核;部分预算单位对项目绩效管理不够重视,财政资金使用效益仍需提高。
十一、积极作为,努力完成全年预算任务
下半年,结合今年我市预算和财政工作的总体要求,我们将全力以赴,克难求进,重点抓好以下工作:
(一)千方百计抓收入。一是加强税收征管,密切跟踪重点项目的征地进度以及关注大宗房产土地交易进展情况,及时挖掘契税、耕地占用税等税源收入,做到应收尽收;积极配合税务部门争取免抵调库指标,确保可调尽调。二是加强非税征管,以重点部门、重点项目为目标,继续大力统筹盘活国有资源资产。三是严格落实每月收支执行联席会议制度,加强财政资金收支监管,及时发现问题、解决问题,力争完满完成年度收入目标。
(二)从严把关控支出。牢固树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,想方设法开源节流,严控一般性支出;在预算执行和资金拨付顺序上,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,全面落实“三保”支出的保障责任,严肃防范“三保”风险。同时,认真落实支出进度考核,倒逼各预算单位加强资金使用效益,及时清理盘活财政存量资金,发挥财政资金最大效用。
(三)坚定不移推改革。持续推动预算管理改革深入落实,进一步完善专项资金管理及项目库管理等改革配套制度,增强财政统筹能力,提升管理效率效能,把完善“大专项+任务清单”的资金统筹机制作为推进改革及编制2020年财政预算的关键抓手;进一步健全生态保护补偿机制,加快推进生态文明建设,促进生态环境保护和区域协调发展。