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表7 |
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财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
(三)公务接待费支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.2 万元,比上年 减少0.1 万元, 下降0.5 %,主要原因是 严格执行八项规定,厉行节约 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 9.5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9.5 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 10.7 万元,比上年 减少0.1 万元, 下降0.9 %,主要原因是 严格控制费用开支 。
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