2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.62 万元,比上年 减少0.12 万元, 下降16.22 %,主要原因是 严格执行中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,减少公务接待活动 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0.62 万元,比上年 减少0.12 万元, 下降16.22 %,主要原因是 严格执行中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,减少公务接待活动 。
相关附件: