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    2017年度澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局部门预算
    发布日期:2017-03-22 00:31
    来源:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局
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    2017年度澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局部门预算

    目   录

    第一部分 2017年澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局预算基本情况说明

        一、部门基本情况

        二、收入预算说明

        三、支出预算说明

        四、“三公”经费预算说明 

    第二部分  2017年澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局部门预算表

        一、2017年部门收支预算总表

        2017年部门收预算总表

        2017年部门支出预算总表

    2017年财政拨款收支总表

    2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

    2017年部门 预算支出明细表(按经济科目)

    、一般公共预算支出表(按功能科目)

    八、一般公共预算基本支出表

    九、2017年部门预算项目支出编制明细表

    十、2017年政府性基金支出表

    十一、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

     

    第一部分 2017年澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局预算基本情况说明

        一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

    澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局是主管全市公安工作的职能部门。

    (二)人员构成情况

    澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局(含派出所)编制785人,实有872人(其中市局573人,派出所299人),离退206人。

    (三)预算年度的主要工作任务

    三、本年度得主要工作任务包括以下几点:1、深入开展专项打击和重点整治,确保社会治安大局稳定。2、完善立体化社会治安防控体系,增强打管防控能力。3、深化警务改革创新,提升公安工作效能。

    二、收入预算说明

     2017年部门收入23335.61万元,其中:一般公共预算收入19325.5万元,占82.82%;基金预算收入3888.64万元,占16.66%;专款专用资金收入121.47万元,占0.52%。

    2017年收入预算比上年预算数增加2400.23万元,增加11.46%,主要原因是:一是住房公积金及工资等调增导致人员经费增加;二是新增专项项目增加。

    (二)支出预算说明。

    1、支出预算总体说明。

    2017年支出预算23335.61万元,按用途划分,人员支出预算8250.48万元,占支出预算35.36%;日常公用支出预算 4015.79万元,占支出预算17.21 %;对个人和家庭的补助支出预算2412.95万元,占支出预算10.34%;项目支出预8656.39万元,占支出预算37.09%

    2017年支出预算比上年预算数增加2400.23万元,增加11.46%,主要原因是:一是住房公积金及工资等调增导致人员经费支出增加;二是新增专项项目支出增加。

    2、一般公共预算总体说明。

    2017年一般公共预算拨款安排的支出共19325.5万元,按用途划分,人员支出预算8250.48万元,占支出预算42.69%;日常公用支出预算4015.79万元,占支出预算的20.78%;对个人和家庭的补助支出预算2412.95万元,占支出预算12.49%;项目支出预算4646.28万元,占支出预算24.04%

    2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数增加5484.68万元,增加39.54%,主要原因是:一是住房公积金及工资等调增导致人员经费支出增加;二是新增专项项目支出增加。

    (三)“三公”经费预算说明。

     2017年澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计567万元。

    1、因公出国(境)经费支出0万元。

    2、公务用车购置费支出100万元,主要包括公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出等。

    3、公务用车运行维护费支出392万元,主要包括:公务用车燃料费、维修保养费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

    4、公务接待费支出75万元,主要包接待各级业务部门的用餐费,住宿费等

    “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计567万元,比上年预算数减少112.11万元。其中:

    1、因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数持平。

    2、公务用车购置费支出预算100万元,比上年预算数增加55万元,增加原因:需购置新公务用车替换部分到期报废及超标车辆。

    3、公务用车运行维护费支出预算392万元,比上年预算数减少130.97万元,减少原因:实行公务用车改革后,公务用车运行维护费支出减少

    4、公务接待费支出预算75万元,比上年预算数减少36.14万元,减少原因根据厉行节约的规定要求,严格控制公务接待

    (四)项目支出预算说明。

    根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标,以及本部门的工作职能,确定了本部门2017年项目支出预算安排8656.39万元,其中,看守所迁建工程共预算支出3474.56万元、上划江门市病残吸毒人员收治场所建设资金400万元。

     

    (五)其他需说明情况。

    1、机关运行经费安排使用情况。

    2017年机关运行经费财政拨款预算4015.79万元,比上年预算数减少178.56万元,减少4.3%,主要原因是:自实行公务用车改革和根据厉行节约的规定要求,严格控制公务接待使“三公”经费支出减少。

    2、政府采购情况说明

        2017年政府采购预算总额1730万元,其中:政府采购货物预算130万元、政府采购工程1600万元。

    第二部分    2017年澳门和记娱乐场,菠菜导航网:公安局部门预算表

    一、2017年部门收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算收入

    16,922.89 

    一、一般公共服务

    3.92 

     

     

    二、国防

     

    二、基金预算收入

    3,888.64 

    三、公共安全

    16,518.12 

     

     

    四、教育

     

    三、专款专用资金收入

    121.47 

    五、科学技术

     

     

     

    六、文化体育与传媒

     

    四、事业收入

     

    七、社会保障和就业

    1,835.89 

     

     

    八、医疗卫生与计划生育

    398.40 

    五、事业单位经营收入

     

    九、节能环保

     

     

     

    十、城乡社区

    3,888.64 

    六、其他收入

     

    十一、农林水

    1.92 

     

     

    十二、交通运输

     

     

     

    十三、资源勘探电力信息等

     

     

     

    十四、商业服务业等

     

     

     

    十五、金融

     

     

     

    十六、国土海洋气象等

     

     

     

    十七、住房保障

    688.73 

     

     

    十八、粮油物资储备

     

     

     

    十九、国债还本付息支出

     

     

     

    二十、其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合计

     

    本年支出合计

    23,335.61 

    七、上级补助收入

     

    二十一、上缴上级支出

     

    八、附属单位上缴收入

     

    二十二、对附属单位补助支出

     

    九、用事业基金弥补收支差额

     

    二十三、结转下年

     

    十、上年结转和结余

    2,402.61 

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    23,335.61 

    支出总计

    23,335.61 

     

    2017年部门收预算总表

     

    单位:万元

    收入

    项目

    预算数

    一、一般公共预算收入

    16922.89

     

     

    二、基金预算收入

    3888.64

     

     

    三、专款专用资金收入

    121.47

     

     

    四、事业收入

     

     

     

    五、事业单位经营收入

     

     

     

    六、其他收入

     

     

     

     

     

    本年收入合计

     

    七、上级补助收入

     

    八、附属单位上缴收入

     

    九、用事业基金弥补收支差额

     

    十、上年结转和结余

    2402.61

     

     

    收入总计

    23335.61

     

    2017年部门支出预算总表

     

    单位:万元

    支出

    项目

    预算数

    一、一般公共服务

    3.92 

    二、国防

     

    三、公共安全

    16,518.12 

    四、教育

     

    五、科学技术

     

    六、文化体育与传媒

     

    七、社会保障和就业

    1,835.89 

    八、医疗卫生与计划生育

    398.40 

    九、节能环保

     

    十、城乡社区

    3,888.64 

    十一、农林水

    1.92 

    十二、交通运输

     

    十三、资源勘探电力信息等

     

    十四、商业服务业等

     

    十五、金融

     

    十六、国土海洋气象等

     

    十七、住房保障

    688.73 

    十八、粮油物资储备

     

    十九、国债还本付息支出

     

    二十、其他支出

     

     

     

    本年支出合计

     

    二十一、上缴上级支出

     

    二十二、对附属单位补助支出

     

    二十三、结转下年

     

     

     

     

     

    支出总计

    23335.61 

     

    2017年财政拨款收支总表

     

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    一、本年收入

     

    一、本年支出

     

     

     

    (一)一般公共预算拨款

    16,922.89 

    (一)一般公共服务

    3.92 

    3.92 

     

    (二)基金预算拨款

    3,888.64 

    (二)国防

     

     

     

     

     

    (三)公共安全

    16,396.65 

    16,396.65 

     

     

     

    (四)教育

     

     

     

     

     

    (五)科学技术

     

     

     

     

     

    (六)文化体育与传媒

     

     

     

     

     

    (七)社会保障和就业

    1,835.89 

    1,835.89 

     

     

     

    (八)医疗卫生与计划生育

    398.40 

    398.40 

     

     

     

    (九)节能环保

     

     

     

     

     

    (十)城乡社区

    3,888.64 

     

    3,888.64 

     

     

    (十一)农林水

    1.92 

    1.92 

     

     

     

    (十二)交通运输

     

     

     

     

     

    (十三)资源勘探电力信息等

     

     

     

     

     

    (十四)商业服务业等

     

     

     

     

     

    (十五)金融

     

     

     

     

     

    (十六)国土海洋气象等

     

     

     

     

     

    (十七)住房保障

    688.73 

    688.73 

     

     

     

    (十八)粮油物资储备

     

     

     

     

     

    (十九)国债还本付息支出

     

     

     

     

     

    (二十)其他支出

     

     

     

    二、上年结转

     

     

     

     

     

    (一)一般公共预算拨款

    2,402.61 

     

     

     

     

    (二)基金预算拨款

     

    二、结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    23,214.14 

    支出总计

    23,214.14 

    19,325.51 

    3,888.64 

      

    七、一般公共预算支出表(按功能科目)

     

     

     

    单位:万元

    科目编码及名称

    一般预算支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    19,325.50 

    11,319.22 

    8,006.28 

    201 一般公共服务支出

    3.92 

    0.00 

    3.92 

      20132 组织事务

    0.92 

    0.00 

    0.92 

        2013299 其他组织事务支出

    0.92 

    0.00 

    0.92 

      20199 其他一般公共服务支出

    3.00 

    0.00 

    3.00 

        2019999 其他一般公共服务支出

    3.00 

    0.00 

    3.00 

    204 公共安全支出

    16,396.65 

    8,396.20 

    8,000.45 

      20402 公安

    16,396.65 

    8,396.20 

    8,000.45 

        2040201 行政运行

    8,212.86 

    8,212.86 

    0.00 

        2040204 治安管理

    42.90 

    0.00 

    42.90 

        2040208 出入境管理

    10.00 

    0.00 

    10.00 

        2040211 禁毒管理

    538.93 

    0.00 

    538.93 

        2040212 道路交通管理

    1,672.07 

    0.00 

    1,672.07 

        2040217 拘押收教场所管理

    681.56 

    0.00 

    681.56 

        2040299 其他公安支出

    5,100.79 

    183.35 

    4,917.44 

      20499 其他公共安全支出

    137.55 

    0.00 

    137.55 

        2049901 其他公共安全支出

    137.55 

    0.00 

    137.55 

    208 社会保障和就业支出

    1,835.89 

    1,835.89 

    0.00 

      20805 行政事业单位离退休

    1,791.17 

    1,791.17 

    0.00 

        2080501 归口管理的行政单位离退休

    1,016.61 

    1,016.61 

    0.00 

        2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

    774.56 

    774.56 

    0.00 

      20808 抚恤

    23.03 

    23.03 

    0.00 

        2080801 死亡抚恤

    23.03 

    23.03 

    0.00 

      20899 其他社会保障和就业支出

    21.69 

    21.69 

    0.00 

        2089901 其他社会保障和就业支出

    21.69 

    21.69 

    0.00 

    210 医疗卫生与计划生育支出

    398.40 

    398.40 

    0.00 

      21011 行政事业单位医疗

    398.40 

    398.40 

    0.00 

        2101101 行政单位医疗

    398.40 

    398.40 

    0.00 

    213 农林水支出

    1.92 

    0.00 

    1.92 

      21399 其他农林水支出

    1.92 

    0.00 

    1.92 

        2139999 其他农林水支出

    1.92 

    0.00 

    1.92 

    221 住房保障支出

    688.73 

    688.73 

    0.00 

      22102 住房改革支出

    688.73 

    688.73 

    0.00 

        2210201 住房公积金

    688.73 

    688.73 

    0.00 

     

    八、一般公共预算基本支出表

     

     

     

    单位:万元

    科目编码及名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    合计

    11319.22

    10663.43

    655.79

    301工资福利支出

    8250.48

    8250.48

     

    30101基本工资

     

    2213.39

     

    30102津贴补贴

     

    3526.03

     

    30103奖金

     

    501.3

     

    30104社会保障缴费

     

    1194.65

     

    30107绩效工资

     

     

     

    30199其他工资福利支出

     

    815.11

     

    302商品和服务支出

    642.85

     

    642.85

    30201办公费

     

     

     

    30202印刷费

     

     

     

    30203咨询费

     

     

     

    30204手续费

     

     

     

    30205水费

     

     

     

    30206电费

     

     

     

    30207邮电费

     

     

     

    30211差旅费

     

     

     

    30212因公出国(境)费用

     

     

     

    30213维修(护)费

     

     

     

    30215会议费

     

     

     

    30216培训费

     

     

     

    30217公务接待费

     

     

    20.93

    30228工会经费

     

     

    21.69

    30229福利费

     

     

    4.68

    30231公务用车运行维护费

     

     

    43.18

    30239其他交通费用

     

     

    405.41

    30299其他商品和服务支出

     

     

    146.96

    303对个人和家庭的补助

    2412.95

    2412.95

     

    30301离休费

     

    6.92

     

    30302退休费

     

    1009.69

     

    30304抚恤金

     

     

     

    30305生活补助

     

    23.03

     

    30307医疗费

     

     

     

    30311住房公积金

     

    688.73

     

    30399其他对个人和家庭的补助支出

     

    684.58 

     

    310其他资本性支出

    12.94

     

    12.94

    31002办公设备购置

     

     

    12.94

    31003专用设备购置

     

     

     

    31013公务用车购置

     

     

     

     

     

     

    十、2017年政府性基金支出表

     

     

     

    单位:万元

    科目编码及名称

    本年政府性基金预算支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    212 城乡社区支出

    3,888.64 

     

    3,888.64 

      21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

    3,888.64 

     

    3,888.64 

        2121301 城市公共设施

    449.49 

     

    449.49 

        2121302 城市环境卫生

    365.57 

     

    365.57 

        2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出

    3,073.58 

     

    3,073.58 

     

     

     

     

     

    十一、年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

     

    单位:万元

    项目

    本年预算数

    合计

    567

    1、因公出国(境)费用

    0

    2、公务接待费

    75.00

    3、公务用车费

    492

       其中: (1)公务用车运行维护费

    392.00

    (2)公务用车购置

    100

     

     

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

     

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